一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 观山湖区新金诚文体用品店
三、 *采购项目编号: ************623
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS001 卫生间专用擦手纸 4 520.0 心相印/Mind Act Upon MindCS001 验收通过 2 得力 7303 胶水 18 63.0 得力/deli7303 验收通过 3 得力/deli 0290重型订书机(混)(台) 10 490.0 得力/deli0290 验收通过 4 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位:卡) 3 10.5 得力/deli18500 验收通过 5 得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位:卡) 6 38.58 得力/deli18501 验收通过 6 得力/deli 速干中性笔0.5mm子弹头(黑) 10 395.0 得力/deliS137 验收通过 7 得力/deli 5620牛皮纸档案盒(黄)(单位:袋)(1袋=10个) 17 479.57 得力/deli5620 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 安容
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